Pelatihan AI & Digital Tools for Modern Tax Professionals

Lanskap perpajakan di era Core Tax Administration System (CTAS) menuntut akurasi data yang instan dan volume kerja yang masif. Cara-cara konvensional seperti melakukan input manual satu per satu dan membaca ribuan halaman regulasi secara mentah tidak lagi relevan bagi praktisi pajak yang ingin tetap kompetitif. Untuk mencapai efisiensi maksimal dan meminimalkan kesalahan (zero error), profesional pajak masa kini wajib mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan perangkat digital canggih.

Pelatihan AI & Digital Tools for Modern Tax Professionals dirancang secara khusus untuk menjembatani kesenjangan antara keahlian perpajakan tradisional dengan teknologi mutakhir. Pelatihan ini 100% berbasis praktik, memandu peserta memanfaatkan Generative AI untuk analisis regulasi, menggunakan Robotic Process Automation (RPA) untuk otomatisasi pelaporan bulanan, serta memanfaatkan perangkat Data Analytics untuk melakukan ekualisasi data berskala besar. Inilah program esensial untuk mentransformasi staf pajak menjadi Digital Tax Strategist yang mampu bekerja cerdas, cepat, dan akurat.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti workshop teknologi perpajakan ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memanfaatkan teknologi Generative AI (ChatGPT, Claude, Gemini) sebagai asisten pintar untuk merangkum regulasi, menyusun surat tanggapan SP2DK, dan menganalisis sengketa hukum pajak.

  • Membangun alur kerja otomatis (automated workflow) menggunakan perangkat digital untuk penarikan dan rekonsiliasi data e-Faktur serta e-Bupot.

  • Menggunakan Data Analytics tools (Advanced Excel, Power BI) untuk memvisualisasikan data transaksi dan mendeteksi anomali pajak sebelum terdeteksi oleh sistem CRM DJP.

  • Memahami dasar otomatisasi skrip (seperti pemanfaatan makro tingkat lanjut atau pengenalan dasar Python/RPA) untuk memproses ribuan data faktur dalam hitungan detik.

  • Menjaga keamanan data digital (cybersecurity) perpajakan korporasi agar terhindar dari kebocoran data sensitif.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Generative AI untuk Riset Pajak & Advanced Data Analytics

Modul 01: Revolusi Industri 4.0 dalam Sistem Perpajakan Modern

  • Masa depan profesi pajak: Mengapa kompetensi digital menjadi pembeda utama di era Core Tax.

  • Pengenalan ekosistem perpajakan berbasis teknologi (Digital Tax Ecosystem).

  • Memetakan proses kerja pajak harian yang dapat diotomatisasi vs proses yang membutuhkan analisis manusia.

Modul 02: Prompt Engineering Masterclass untuk Praktisi Pajak (ChatGPT, Claude, Gemini)

  • Teknik menyusun instruksi (prompting) yang presisi untuk menganalisis peraturan perpajakan (UU HPP, PMK, Peraturan DJP terbaru).

  • Simulasi AI: Meminta AI menyusun draf Surat Tanggapan SP2DK yang formal, persuasif, dan berbasis argumen hukum yang kuat.

  • Memanfaatkan AI untuk menerjemahkan dan menganalisis pasal-pasal rumit dalam Tax Treaty (P3B) internasional.

  • Etika dan batasan penggunaan AI: Menghindari halusinasi data dan validasi silang (cross-checking) dokumen legal.

Modul 03: Tax Data Analytics Menggunakan Advanced Excel & Power BI

  • Memaksimalkan fitur Power Query di Excel untuk membersihkan dan menggabungkan ribuan data transaksi dari sistem ERP ke format siap pajak.

  • Membuat Dasbor Interaktif Rekonsiliasi Pajak menggunakan Power BI untuk memantau tren Pajak Masukan vs Pajak Keluaran.

  • Teknik Data Mining sederhana untuk mendeteksi mismatch transaksi atau nomor faktur ganda sebelum pelaporan bulanan.

Hari 2: Otomatisasi Proses (RPA), Otomasi Kertas Kerja, & Cyber Security

Modul 04: Robotic Process Automation (RPA) untuk Operasional Pajak

  • Pengenalan konsep RPA (menggunakan tools non-coding seperti Power Automate atau UiPath) untuk efisiensi administrasi.

  • Otomatisasi alur penundaan penagihan, validasi NIK/NPWP 16 Digit secara massal, hingga penyiapan kode billing terintegrasi.

  • Studi Kasus: Membangun robot pembantu untuk mengunduh dan menyusun dokumen bukti potong secara otomatis dari portal digital.

Modul 05: Pengenalan Skrip Otomatisasi untuk Ekualisasi Pajak (Python & Macro dasar)

  • Logika otomatisasi berbasis skrip untuk mengolah data perpajakan berskala masif (Big Data Perusahaan).

  • Memanfaatkan Excel Macro/VBA atau skrip Python dasar siap pakai untuk melakukan ekualisasi silang otomatis (Omset PPh Badan vs PPN) dalam hitungan detik.

  • Praktik mengonversi data mentah dari sistem penjualan menjadi format .csv yang siap diunggah ke aplikasi e-Faktur dan e-Bupot Unifikasi.

Modul 06: Tata Kelola Data Digital & Keamanan Siber Pajak Korporasi

  • Risiko penggunaan tools gratisan di internet terhadap kerahasiaan data keuangan korporasi.

  • Praktik terbaik menjaga keamanan Sertifikat Elektronik (Sertel), kunci kriptografi, dan kata sandi Portal Wajib Pajak.

  • Menyusun SOP internal perusahaan terkait hak akses dan proteksi data perpajakan digital.

Target Peserta

  • Manajer Keuangan & Kepala Bagian Perpajakan (Tax Manager/Supervisor)

  • Praktisi Pajak, Konsultan Pajak, & Kuasa Hukum Pajak Modern

  • Akuntan Publik, Auditor Internal, & Analis Keuangan

  • Staf Pajak (Tax Officer) yang ingin meningkatkan efisiensi kerja melalui teknologi

  • IT Professionals / Business Analysts yang bertanggung jawab atas sistem integrasi ERP dan Pajak

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Problem Solving in Corporate Tax Cases <<<

Pelatihan Problem Solving in Corporate Tax Cases

Di tengah kedewasaan implementasi Core Tax Administration System (CTAS) pada tahun 2026, kompleksitas sengketa perpajakan yang dihadapi oleh korporasi meningkat secara signifikan. Validasi data yang otomatis dan pengawasan berbasis AI sering kali melahirkan interpretasi hukum yang berbeda antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Ketika perusahaan dihadapkan pada kasus pajak yang rumit—seperti selisih ekualisasi masif, sengketa Transfer Pricing, eksekusi transaksi restrukturisasi, hingga penolakan restitusi—pendekatan kepatuhan standar tidak lagi cukup. Perusahaan membutuhkan kemampuan Advanced Problem Solving.

Pelatihan Problem Solving in Corporate Tax Cases dirancang khusus menggunakan metode Case-Based Learning untuk membekali para eksekutif keuangan dan praktisi pajak dengan kemampuan analisis taktis tingkat tinggi. Pelatihan ini tidak berfokus pada teori dasar, melainkan membedah kasus-kasus riil perpajakan yang sering memicu deadlock (jalan buntu) dengan fiskus. Peserta akan dilatih mengidentifikasi akar masalah (root-cause analysis), membangun argumen hukum-fiskal yang objektif, serta menyusun peta jalan penyelesaian sengketa dari tingkat KPP, Keberatan, hingga strategi memenangkan kasus di Pengadilan Pajak.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti advanced workshop ini, peserta diharapkan mampu:

  • Melakukan rekonstruksi sengketa (case reconstruction) untuk memetakan kelemahan material dan formal dari temuan pajak.

  • Menyelesaikan masalah perbedaan interpretasi peraturan (khususnya regulasi baru 2026) secara legal dengan argumen yuridis yang kuat.

  • Menangani sengketa data matching pihak ketiga (third-party data matching) yang memicu penerbitan SP2DK berantai.

  • Mengatasi situasi deadlock dengan pemeriksa pajak melalui mekanisme Quality Assurance (QA) Pemeriksaan secara taktis.

  • Merancang berkas gugatan, keberatan, dan banding dengan struktur pembuktian yang sulit dipatahkan oleh terbanding/tergugat.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Root-Cause Analysis Kasus Pajak & Sengketa Operasional

Modul 01: Metodologi Problem Solving Kasus Pajak Korporasi

  • Anatomi sengketa pajak modern di era pengawasan digital terintegrasi.

  • Penerapan metode Root Cause Analysis (RCA) untuk mengidentifikasi asal-muasal terjadinya temuan atau selisih pajak.

  • Memetakan posisi tawar (bargaining position) perusahaan: Analisis kekuatan formal (prosedural) vs kekuatan material (bukti substansi transaksi).

Modul 02: Penyelesaian Kasus SP2DK Kronis & Selisih Ekualisasi Masif

  • Studi Kasus: Menyelesaikan mismatch data PPN vs PPh Badan akibat perbedaan pengakuan kurs harian atau timing difference kontrak jangka panjang.

  • Strategi merespons SP2DK “Abu-Abu” di mana aturan pelaksana perpajakan belum mengatur transaksi bisnis model baru (digital/fintech/Web3 korporasi).

  • Teknik negosiasi dan rekonsiliasi data operasional mentah menjadi summary data yang siap diterima oleh Account Representative (AR).

Modul 03: Resolusi Kasus Kompleks Transfer Pricing & Transaksi Afiliasi

  • Bedah Kasus: Penolakan metode penentuan harga transfer oleh fiskus pada transaksi barang tidak berwujud (Intangible Assets).

  • Penyelesaian sengketa Intra-Group Services yang dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis (commercial substance test).

  • Pemanfaatan instrumen Advance Pricing Agreement (APA) dan Mutual Agreement Procedure (MAP) sebagai solusi sengketa pajak internasional.

Hari 2: Taktik Menghadapi Deadlock, Keberatan, & Pengadilan Pajak

Modul 04: Manajemen Konflik & Strategi Lolos dari “Deadlock” Pemeriksaan

  • Apa yang harus dilakukan ketika Pemeriksa Pajak tetap bertahan pada koreksi yang tidak berdasar?

  • Prosedur taktis mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan di tingkat Kanwil.

  • Teknik menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan secara kritis: Apa saja yang boleh disetujui vs apa yang wajib disanggah.

Modul 05: Pembuatan Dokumen Keberatan (e-Objection Masterclass)

  • Menilai kelayakan formal surat ketetapan pajak (SKP) sebagai pintu masuk pembatalan demi hukum.

  • Teknik menyusun Surat Keberatan Pajak yang terstruktur: Fakta hukum, dasar hukum, argumen tandingan, dan petitum.

  • Strategi pembayaran minimal (pajak yang disetujui saja) tanpa memicu sanksi denda 30% jika keberatan ditolak.

Modul 06: Litigasi Pajak: Strategi Bertahan di Pengadilan Pajak

  • Alur beracara di Pengadilan Pajak untuk permohonan Banding dan Gugatan.

  • Manajemen Alat Bukti di persidangan: Menyajikan bukti surat, keterangan ahli, dan pembukuan komersial agar diakui oleh Majelis Hakim.

  • Antisipasi atas strategi terbanding dan teknik menghadapi sidang uji bukti (matching data session).

  • Studi Kasus: Analisis Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali / PK) untuk memetakan tren kemenangan Wajib Pajak.

Target Peserta

  • Tax Directors, Tax Managers, & Corporate Tax Specialists

  • Chief Financial Officers (CFO) & Financial Controllers

  • Corporate Legal Counsels / Head of Legal

  • Konsultan Pajak & Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

  • Internal Audit Senior Managers

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Integrated Tax & Accounting Synchronization <<<

Pelatihan Integrated Tax & Accounting Synchronization

Pelatihan Integrated Tax & Accounting Synchronization – Di era Core Tax Administration System (CTAS), celah antara pencatatan akuntansi komersial dan pelaporan pajak fiskal menjadi area yang paling diawasi oleh otoritas pajak. Sistem digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini mampu menarik data buku besar (ledger) perusahaan secara interaktif, sehingga ketidaksesuaian antara jurnal akuntansi dengan SPT yang dilaporkan akan langsung memicu alarm ketidakpatuhan pada sistem Compliance Risk Management (CRM). Perusahaan tidak bisa lagi memperlakukan akuntansi dan pajak sebagai dua entitas terpisah yang baru disinkronkan di akhir tahun.

Pelatihan Integrated Tax & Accounting Synchronization hadir untuk memberikan solusi integrasi sistematis sejak transaksi pertama dicatat. Pelatihan berwawasan SEO dan berbasis praktik ini dirancang untuk menjembatani standar akuntansi keuangan (SAK) dengan regulasi perpajakan terkini. Peserta akan dibekali keahlian mendesain Chart of Accounts (CoA) yang ramah pajak, menyinkronkan pengakuan pendapatan dan biaya, serta melakukan otomatisasi rekonsiliasi fiskal guna meminimalkan risiko terbitnya SP2DK akibat mismatch data.

Tujuan Pelatihan Integrated Tax & Accounting Synchronization

Setelah mengikuti training sinkronisasi akuntansi dan pajak ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memetakan dan mendesain ulang Chart of Accounts (Daftar Akun) perusahaan agar terintegrasi langsung dengan objek-objek pajak.

  • Menyinkronkan waktu pengakuan (timing difference) pendapatan dan beban menurut standar akuntansi bisnis vs aturan fiskal.

  • Melakukan ekualisasi otomatis harian/bulanan antara akun sediaan, penjualan, dan biaya dengan e-Faktur serta e-Bupot Unifikasi.

  • Menguasai perlakuan akuntansi untuk Pajak Tangguhan (Deferred Tax – PSAK 46) secara tepat.

  • Membangun alur kerja (tax workflow) terpadu di dalam sistem ERP perusahaan untuk mewujudkan kepatuhan pajak yang efisien.

Materi dan Silabus Pelatihan Integrated Tax & Accounting Synchronization

Hari 1: Desain Infrastruktur Akun & Sinkronisasi Siklus Transaksi

Modul 01: Filosofi Sinkronisasi Akuntansi & Hukum Fiskal di Era Digital

  • Tantangan integrasi data pembukuan komersial dengan portal Core Tax System.

  • Memahami titik kritis perbedaan prinsip akuntansi (SAK) dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

  • Dampak otomatisasi pemeriksaan berbasis analitik data terhadap keandalan jurnal akuntansi perusahaan.

Modul 02: Tax-Oriented Chart of Accounts (CoA) Designing

  • Strategi menyusun dan memetakan Daftar Akun komersial agar otomatis memisahkan komponen Deductible dan Non-Deductible Expenses.

  • Pembuatan akun khusus untuk penampung Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax) dan Utang Pajak (Tax Payable) yang sistematis.

  • Studi Kasus: Mendesain ulang CoA pada sistem ERP (SAP, Oracle, Accurate, Xero, dll) untuk kebutuhan otomasi laporan fiskal.

Modul 03: Sinkronisasi Akuntansi Pendapatan vs Objek PPN & PPh

  • Perbedaan saat pengakuan pendapatan (Revenue Recognition) menurut PSAK 72 vs Saat Terutang PPN dan PPh Badan.

  • Akuntansi atas transaksi uang muka (down payment), retur penjualan, potongan harga, dan komisi agen.

  • Teknik rekonsiliasi akun Penjualan di Buku Besar dengan akumulasi penyerahan pada aplikasi e-Faktur.

Hari 2: Sinkronisasi Beban, Pajak Tangguhan, & Otomatisasi Ekualisasi

Modul 04: Sinkronisasi Jurnal Beban vs Withholding Tax & Natura

  • Jurnal akuntansi pemotongan pihak ketiga (PPh 21, 23, 4 ayat 2) saat pengakuan biaya (accrual) vs saat pembayaran (cash basis).

  • Sinkronisasi akun Biaya Karyawan dengan pengakuan objek Pajak Natura/Kenikmatan terkini.

  • Penanganan jurnal akuntansi atas sanksi denda pajak, bunga, dan biaya penagihan agar tidak mendistorsi laporan komersial.

Modul 05: Masterclass PSAK 46 (Akuntansi Pajak Penghasilan)

  • Mengidentifikasi perbedaan temporer (Beda Waktu) dan perbedaan permanen (Beda Tetap).

  • Teknik menghitung, menjurnal, dan menyajikan Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) serta Liabilitas Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities).

  • Penyusunan catatan atas laporan keuangan (CALK) terkait rekonsiliasi tarif pajak efektif perusahaan.

Modul 06: Aplikasi Kertas Kerja Sinkronisasi & Otomatisasi Ekualisasi

  • Praktik membangun dasbor ekualisasi internal (Internal Equalization Dashboard) menggunakan spreadsheet lanjutan.

  • Teknik mendeteksi dini selisih data sebelum closing laporan keuangan bulanan.

  • Strategi memanfaatkan kertas kerja sinkronisasi sebagai dokumen pertahanan utama (Tax Defense Document) saat menghadapi pemeriksaan digital DJP.

Target Peserta

  • Accounting Managers, Accounting Supervisors, & Chief Accountants

  • Tax Managers, Tax Specialists, & Tax Officers

  • Financial Controllers, Finance Directors, & CFOs

  • Internal Auditors & Sistem Analis ERP Perusahaan

  • Konsultan Akuntansi dan Perpajakan

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Withholding Tax Intensive Program <<<

Pelatihan Withholding Tax Intensive Program

Sistem pemotongan dan pemungutan pajak pihak ketiga atau Withholding Tax (WHT) merupakan urat nadi kepatuhan pajak harian bagi setiap korporasi di Indonesia. Di era Core Tax Administration System yang berbasis pada integrasi data real-time, pengawasan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Potput—seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan 4 ayat (2)—kini dilakukan secara otomatis oleh sistem DJP melalui mekanisme e-Bupot Unifikasi. Kelalaian dalam menentukan objek pajak, kesalahan tarif, atau keterlambatan penerbitan bukti potong dapat langsung memicu sengketa data dan penerbitan SP2DK.

Pelatihan Withholding Tax Intensive Program dirancang sebagai program pengayaan mendalam (deep dive) untuk menguasai aspek legalitas, perhitungan teknis, hingga pelaporan seluruh jenis PPh Pemotongan dan Pemungutan. Melalui pelatihan ini, peserta akan dibekali keahlian taktis dalam mengidentifikasi titik rawan pajak pada setiap transaksi vendor, menyusun klausul kontrak bisnis yang aman fiskal, serta melakukan ekualisasi data guna meminimalkan risiko koreksi saat pemeriksaan pajak.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti intensive training ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum perusahaan sebagai agen pemotong/pemungut pajak (WHT Agent).

  • Mengidentifikasi secara presisi objek dan non-objek PPh Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

  • Menghitung nilai pemotongan pajak dengan berbagai metode penawaran (Gross, Net, Gross-up) secara akurat.

  • Memahami pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) untuk meminimalkan beban pajak transaksi internasional (PPh 26).

  • Mengoperasikan aplikasi e-Bupot Unifikasi dan menyusun kertas kerja ekualisasi WHT terhadap laporan keuangan komersial perusahaan.

Materi dan Silabus Pelatihan

Modul 01: Kerangka Hukum & Kebijakan Baru Withholding Tax

  • Filosofi dan mekanisme kerja Withholding Tax System di Indonesia pasca-reformasi Core Tax.

  • Ruang lingkup tanggung jawab renteng agen pemotong pajak jika terjadi kegagalan setor/lapor.

  • Dampak sinkronisasi data analitik DJP terhadap kepatuhan PPh Potput korporasi.

Modul 02: Kupas Tuntas PPh Pasal 21 & Pajak Natura Terkini

  • Klasifikasi subjek penerima penghasilan: Pegawai tetap, bukan pegawai, tenaga ahli, dan peserta kegiatan.

  • Penerapan Skema TER (Tarif Efektif Rata-Rata) untuk efisiensi perhitungan PPh 21 bulanan.

  • Aspek pemotongan PPh 21 atas fasilitas Natura dan Kenikmatan (benefit-in-kind) yang disediakan perusahaan bagi karyawan.

Modul 03: Bedah Komprehensif PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23

  • PPh Pasal 22: Pemungutan atas aktivitas impor, pembelian barang oleh instansi pemerintah, dan penjualan barang mewah/industri tertentu.

  • PPh Pasal 23: Pemotongan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa aset non-tanah, serta aneka jenis jasa (Jasa Teknik, Manajemen, Konsultan, dan Jasa Lainnya).

  • Strategi menghadapi vendor tanpa NPWP/NIK dan penerapan tarif penalti 100% lebih tinggi.

Modul 04: Aspek PPh Final Pasal 4 ayat (2) & PPh Pasal 15

  • Ruang lingkup PPh Final: Pengalihan hak tanah/bangunan, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan bunga deposito.

  • Karakteristik pajak final dan dampaknya terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

  • Pengenalan PPh Pasal 15 untuk industri khusus (pelayaran, penerbangan, dan perusahaan asing tertentu).

Modul 05: Aspek Pajak Internasional (PPh Pasal 26 & Tax Treaty)

  • Penentuan status Subjek Pajak Luar Negeri (WPLN) Badan dan Orang Pribadi.

  • Prosedur pemanfaatan P3B/Tax Treaty untuk penurunan tarif atau pembebasan pajak.

  • Validasi dokumen administratif: Prosedur pengisian dan upload Form DGT / Surat Keterangan Domisili (SKD) pada portal DJP.

Modul 06: Praktik e-Bupot Unifikasi & Teknik Ekualisasi Pajak

  • Simulasi pembuatan Bukti Potong Unifikasi (Berwarna/Digital) untuk berbagai jenis PPh Potput harian.

  • Teknik penanganan pembetulan, penggantian, dan pembatalan bukti potong yang keliru.

  • Masterclass Ekualisasi: Menyusun kertas kerja rekonsiliasi antara Biaya pada Laporan Laba Rugi dengan Objek PPh Potput guna mengantisipasi SP2DK.

Target Peserta

  • Tax Manager, Tax Supervisor, dan Staf Pajak Perusahaan

  • Finance & Accounting Officer / Treasury Staff

  • Kontrak Administrator / Corporate Legal (yang menyusun perjanjian vendor)

  • Auditor Internal & Praktisi Akuntansi yang ingin meningkatkan kompetensi perpajakan

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Corporate Tax Documentation & Compliance Excellence <<<

Pelatihan Corporate Tax Documentation & Compliance Excellence

Di era transparansi fiskal digital tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Core Tax Administration System memiliki kemampuan melakukan rekonsiliasi data secara instan dan otomatis. Hal ini mengubah lanskap kepatuhan pajak secara radikal. Kini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menyetor dan melapor pajak secara tepat waktu, melainkan harus memiliki tata kelola dokumentasi perpajakan yang kuat dan terstruktur (Compliance Excellence). Kelemahan dalam mendokumentasikan bukti pendukung transaksi adalah pemicu utama kegagalan dalam menjawab SP2DK dan kalah dalam sengketa pemeriksaan.

Pelatihan Corporate Tax Documentation & Compliance Excellence dirancang khusus untuk membekali profesional pajak senior dengan metodologi penyusunan, pengelolaan, dan pengarsipan dokumen perpajakan korporasi yang solid. Peserta akan mempelajari strategi menyusun berkas pertahanan pajak (Tax Defense File), mendokumentasikan transaksi afiliasi (TP Doc), serta menerapkan Tax Control Framework (TCF) berbasis digital guna memastikan seluruh dokumen pembukuan siap menghadapi audit digital kapan pun dibutuhkan.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti advanced training ini, peserta diharapkan mampu:

  • Membangun sistem pengarsipan dokumen perpajakan korporasi yang selaras dengan arsitektur digital Core Tax System.

  • Menyusun Dokumentasi Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation / TP Doc) yang memenuhi standar formal dan material (Master File & Local File).

  • Membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi yang didukung oleh bukti material yang tidak terbantahkan oleh fiskus.

  • Menerapkan strategi Tax Control Framework (TCF) untuk meminimalkan risiko human error dan sengketa interpretasi hukum pajak.

  • Menyiapkan dokumen pertahanan legal-fiskal pra-pemeriksaan guna merespons SP2DK dengan tingkat keberhasilan tinggi.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Kerangka Dokumentasi & Pengelolaan Dokumen Transaksi Afiliasi

Modul 01: Urgensi Tax Documentation di Era Big Data DJP

  • Bagaimana Core Tax System 2026 memanfaatkan dokumen digital wajib pajak untuk profil risiko CRM.

  • Batasan hukum mengenai kewajiban menyimpan dokumen pembukuan dan data elektronik berdasarkan UU KUP terbaru.

  • Kebijakan penataan Tax Defense File: Mengapa dokumen pendukung komersial (PO, Invoice, BAST, Logbook) wajib disinkronkan dengan dokumen pajak.

Modul 02: Bedah Tuntas Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc Masterclass)

  • Batasan wajib penyusunan TP Doc: Kriteria omset dan nilai transaksi afiliasi berdasarkan aturan domestik terkini.

  • Panduan praktis menyusun Dokumen Induk (Master File) dan Dokumen Lokal (Local File).

  • Analisis Kesebandingan (Comparability Analysis) dan pemilihan metode penentuan harga transfer yang tepat.

  • Strategi mendokumentasikan transaksi intra-grup: Management Fees, Intra-Group Services, dan Royalti.

Modul 03: Dokumentasi Transaksi Lintas Batas & Kontrak Bisnis Internasional

  • Dokumen pendukung untuk pemanfaatan Tax Treaty (P3B): Validasi DGT Form/SKD WPLN pada sistem digital DJP.

  • Teknik dokumentasi untuk transaksi yang melibatkan pemotongan Withholding Tax luar negeri.

  • Menyusun klausul perpajakan pada kontrak internasional guna memitigasi risiko Double Taxation.

Hari 2: Tax Control Framework, Ekualisasi, & Audit Readiness

Modul 04: Implementasi Tax Control Framework (TCF) & Mitigasi Risiko Internal

  • Desain dan implementasi SOP dokumentasi pajak harian di berbagai divisi (HR, Purchasing, Sales, Finance).

  • Audit kepatuhan dokumen internal (Internal Tax Compliance Audit): Teknik mendeteksi hilangnya bukti transaksi sebelum pelaporan SPT Tahunan.

  • Manajemen digital sertifikat elektronik (sertel), tanda tangan digital, dan hak akses portal Core Tax.

Modul 05: Dokumentasi Kertas Kerja Ekualisasi Multi-Dimensi

  • Menyusun dokumen kertas kerja ekualisasi standar auditor:

    • Ekualisasi Penyerahan PPN vs Peredaran Usaha PPh Badan.

    • Ekualisasi Biaya Tenaga Kerja (Laba Rugi) vs Objek PPh 21.

    • Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa, dan Royalti vs Objek PPh Pasal 23 / 4 ayat (2).

  • Teknik menyajikan data rekonsiliasi fiskal yang auditable untuk meminimalkan koreksi positif fiskus.

Modul 06: Evidence Management dalam Menghadapi SP2DK & Pemeriksaan Pajak

  • Strategi mengelola bukti material (Evidence Management) saat menerima lembar temuan atau SP2DK.

  • Teknik menyusun kronologis transaksi dan dokumen pendukung berlapis untuk mematahkan argumen asumsi dari pemeriksa.

  • Studi Kasus: Rekonstruksi dokumen pembukuan yang hilang/rusak dalam sengketa di Pengadilan Pajak.

Target Peserta

  • Tax Director / Tax Manager / Tax Supervisor

  • Corporate Compliance Officer & Risk Manager

  • Accounting Manager & Chief Accountant

  • Corporate Legal Counsel / Legal Officer yang menangani kontrak bisnis

  • Konsultan Pajak dan Auditor Internal Perusahaan

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Taxation for Finance, Accounting & HR Professionals <<<

Pelatihan Taxation for Finance, Accounting & HR Professionals

Di era Core Tax Administration System (CTAS) yang telah berjalan penuh, pengelolaan pajak perusahaan tidak lagi bisa dibebankan kepada staf perpajakan sendirian. Kesalahan fatal sering kali terjadi justru di hulu operasional akibat minimnya pemahaman pajak lintas departemen. Tim HR kerap tidak sadar bahwa komponen bonus atau natura tertentu memicu PPh 21. Tim Finance sering luput menganalisis klausul pajak dalam kontrak vendor (PPh 23/PPN). Sementara tim Accounting harus menanggung beban rekonsiliasi fiskal yang berantakan di akhir tahun.

Pelatihan Taxation for Finance, Accounting & HR Professionals ini dirancang khusus secara komprehensif untuk menyatukan visi dan kerja teknis tiga pilar penting perusahaan tersebut. Pelatihan ini menggunakan pendekatan praktis kaya studi kasus untuk mengurai batasan tanggung jawab harian dari masing-masing divisi. Peserta akan dibekali keahlian taktis dalam mengelola transaksi harian, menghitung potongan payroll dengan skema TER terbaru, menyusun kontrak bisnis yang aman secara fiskal, hingga teknik melakukan rekonsiliasi data demi mewujudkan Zero-Tax Risk di mata otoritas pajak.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti interdisciplinary tax training ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami alur kerja perpajakan yang terintegrasi antara divisi HR (Payroll), Finance (Treasury/Procurement), dan Accounting.

  • Menguasai regulasi PPh Pasal 21 berbasis skema TER dan pemotongan Pajak Natura/Kenikmatan secara akurat (Fokus HR).

  • Menentukan aspek PPh Potput (Pasal 22, 23, 4 ayat 2, 26) dan PPN dalam transaksi bisnis serta kontrak kerja sama vendor (Fokus Finance).

  • Melakukan pencatatan jurnal akuntansi perpajakan dan ekualisasi (matching data) antar jenis pajak secara mandiri (Fokus Accounting).

  • Mengurangi risiko terbitnya SP2DK akibat ketidaksinkronan data operasional antar divisi di dalam perusahaan.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Sinkronisasi Ekosistem Pajak & Fokus Kepatuhan Divisi HR

Modul 01: Kolaborasi Lintas Divisi dalam Menghadapi Core Tax System

  • Mengapa kolaborasi HR, Finance, dan Accounting mutlak diperlukan dalam era pengawasan berbasis data analitik?

  • Peta risiko operasional: Bagaimana kesalahan tim HR dan Finance berdampak langsung pada Laporan Keuangan Fiskal tim Accounting.

  • Memahami alur integrasi data transaksi dari hulu (input operasional) hingga ke hilir (submit SPT).

Modul 02: Porsi HR – Praktik Manajemen Payroll Tax (PPh 21 & PPh 26)

  • Implementasi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 untuk Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.

  • Tata cara perhitungan masa pajak Januari-November vs penghitungan kembali (recalculation) di bulan Desember.

  • Strategi penanganan PPh 21 atas komponen upah tidak teratur: Bonus, Lembur, THR, dan Pesangon.

  • Perlakuan perpajakan atas Tenaga Kerja Asing (Ekspatriat) berdasarkan PPh Pasal 26 dan P3B.

Modul 03: Porsi HR – Valuasi dan Pemotongan Pajak Natura/Kenikmatan

  • Batasan terbaru natura yang dikecualikan dari objek pajak vs natura yang wajib dipotong PPh 21.

  • Teknik menghitung nilai pasar/aktual atas fasilitas perusahaan (mobil dinas, perumahan, biaya keanggotaan, gadget).

  • Studi Kasus HR: Integrasi biaya natura ke dalam sistem slip gaji bulanan karyawan.

Hari 2: Fokus Kepatuhan Divisi Finance & Integrasi Pelaporan Divisi Accounting

Modul 04: Porsi Finance – Manajemen Pajak dalam Transaksi & Kontrak Vendor

  • Ruang lingkup PPh Potput (Withholding Tax): Mengidentifikasi objek PPh Pasal 22, 23, dan 4 ayat (2) pada pengadaan barang/jasa.

  • Anatomi Kontrak Bisnis: Strategi menyusun klausul pajak yang efisien dan aman (Metode Net, Gross, atau Gross-Up).

  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Memahami kapan PPN terutang dalam siklus pembayaran (cash flow) dan penagihan (invoicing).

  • Manajemen risiko bertransaksi dengan vendor non-PKP atau vendor tanpa identitas legal (NIK/NPWP).

Modul 05: Porsi Accounting – Akuntansi Perpajakan & Teknik Ekualisasi Lanjutan

  • Teknik penjurnalan akuntansi atas pemotongan dan pemungutan pajak (PPh 21, 23, 4 ayat 2, dan PPN).

  • Konsep Akuntansi Pajak Tangguhan (Deferred Tax) akibat beda waktu pengakuan biaya komersial vs fiskal.

  • Praktik terbaik melakukan Internal Tax Review melalui teknik ekualisasi:

    • Ekualisasi Objek PPh 21 vs Biaya Gaji di Laporan Laba Rugi.

    • Ekualisasi Objek PPh 23 / 4 ayat (2) vs Biaya Jasa dan Sewa.

    • Ekualisasi Penyerahan PPN vs Omset PPh Badan.

Modul 06: Final Review & Penyusunan Kertas Kerja Kepatuhan Bersama

  • Pembuatan SOP bersama antara HR, Finance, dan Accounting untuk meminimalkan human error.

  • Strategi merespons SP2DK yang disebabkan oleh selisih data internal antar divisi.

  • Diskusi interaktif dan penyelesaian studi kasus komprehensif skala korporasi.

Target Peserta

  • HR Professionals: HR Manager, HR Supervisor, Payroll Specialist, Compensation & Benefit Staff.

  • Finance Professionals: Finance Manager, Treasury Staff, Procurement/Purchasing Officer, Cashier.

  • Accounting Professionals: Accounting Manager, Accounting Supervisor, General Ledger Staff, Internal Auditor.

  • Management: Direktur Keuangan (CFO), Pemilik Bisnis, dan Corporate Compliance Officer.

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Effective Tax Audit Preparation for Companies <<<

Pelatihan Effective Tax Audit Preparation for Companies

Di era Core Tax Administration System (CTAS) yang telah berjalan penuh, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menerapkan audit berbasis digital memanfaatkan Big Data dan kecerdasan buatan. Pemeriksaan pajak tidak lagi bersifat acak, melainkan ditargetkan secara presisi melalui sistem Compliance Risk Management (CRM). Jika perusahaan Anda menerima SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) atau Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), persiapan yang reaktif dan terburu-buru justru akan memperbesar risiko terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jumlah besar.

Pelatihan Effective Tax Audit Preparation for Companies dirancang khusus untuk membantu jajaran manajemen keuangan, internal auditor, dan praktisi pajak korporasi dalam membangun benteng pertahanan yang solid (Tax Audit Defense). Pelatihan ini memberikan panduan taktis dari hulu ke hilir: mulai dari melakukan mock audit (simulasi pemeriksaan internal), memetakan celah risiko perpajakan (tax exposure), mengelola komunikasi dengan tim pemeriksa, hingga menyusun dokumen sanggahan yang kuat secara hukum dan akuntansi demi meminimalkan koreksi fiskal yang tidak perlu.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti workshop persiapan pemeriksaan pajak ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami peta risiko perusahaan dari kacamata sistem CRM dan data analitik digital DJP.

  • Melakukan Internal Tax Review (Pre-Audit) secara mandiri untuk menemukan selisih data sebelum ditemukan oleh fiskus.

  • Menangani dan menjawab SP2DK secara taktis agar pemeriksaan tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan lapangan/khusus.

  • Mengelola manajemen komunikasi dan kendali dokumen selama proses pemeriksaan berlangsung guna mencegah kebocoran informasi non-pajak.

  • Menyusun strategi keberatan dan sanggahan yang efektif pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference).

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Deteksi Dini Risiko Pajak & Manajemen SP2DK

Modul 01: Anatomi Pemeriksaan Pajak Modern & Paradigma Baru DJP

  • Regulasi terbaru dan hak serta kewajiban Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan pajak.

  • Bagaimana Core Tax System mendeteksi ketidakpatuhan secara otomatis melalui skema Third-Party Data Matching.

  • Jenis-jenis pemeriksaan pajak: Pemeriksaan Lapangan vs Pemeriksaan Kantor, Pemeriksaan Rutin vs Pemeriksaan Khusus.

Modul 02: Prakiraan Risiko Berbasis CRM (Compliance Risk Management)

  • Mengbedah indikator utama yang membuat laporan keuangan perusahaan masuk ke dalam zona merah (High Risk) DJP.

  • Teknik rekonsiliasi dan ekualisasi tingkat lanjut (Omset PPN vs Omset PPh Badan, Biaya Jasa vs Objek PPh Potput) sebagai langkah preventif.

  • Simulasi Praktis: Menyusun Kertas Kerja Penilaian Risiko Pajak (Tax Risk Assessment Working Paper) internal.

Modul 03: Taktik Lanjutan Merespons SP2DK (Langkah Sebelum Audit)

  • Mengidentifikasi motif di balik penerbitan SP2DK oleh Account Representative (AR).

  • Strategi mengumpulkan bukti tandingan dan melakukan rekonstruksi transaksi masa lalu.

  • Panduan menyusun Surat Tanggapan SP2DK yang persuasif, terstruktur, dan berbasis pembuktian material yang valid.

Hari 2: Strategi Menghadapi Auditor & Tax Audit Defense

Modul 04: Manajemen Komunikasi & Kendali Dokumen Selama Audit

  • Pembentukan Tim Gugus Tugas (Tax Audit Task Force) di dalam perusahaan: Siapa yang berhak berbicara dengan pemeriksa?

  • SOP penyerahan dokumen: Strategi memilah dokumen yang wajib diserahkan vs dokumen internal yang bersifat rahasia perusahaan.

  • Mitigasi risiko atas permintaan data digital (digital forensic) oleh tim pemeriksa pajak.

Modul 05: Teknik Menghadapi Sanggahan & Pembahasan Akhir (Closing Conference)

  • Cara membaca dan menganalisis SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) secara kritis.

  • Menyusun Lembar Sanggahan tertulis yang kuat atas koreksi-koreksi yang diajukan oleh tim pemeriksa.

  • Teknik negosiasi dan argumentasi legal-fiskal dalam forum Pembahasan Akhir (Closing Conference).

  • Pentingnya pemanfaatan Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan jika terjadi jalan buntu (deadlock) dengan pemeriksa.

Modul 06: Pasca Pemeriksaan & Manajemen Sengketa Pajak

  • Evaluasi atas produk hukum pemeriksaan: Memahami implikasi SKPKB, SKPLB, atau SKPN.

  • Langkah hukum lanjutan jika tidak menyetujui hasil pemeriksaan: Prosedur pengajuan Keberatan Pajak, Banding ke Pengadilan Pajak, hingga Gugatan.

  • Studi kasus nyata: Keberhasilan perusahaan membatalkan koreksi miliaran rupiah melalui strategi pembuktian yang efektif.

Target Peserta

  • Chief Financial Officer (CFO) & Direktur Keuangan Korporasi

  • Finance & Tax Manager / Supervisor / Team Lead

  • Internal Auditor / Risk Compliance Officer

  • Corporate Legal Counsel & Kuasa Hukum Pajak

  • Konsultan Pajak yang mendampingi klien dalam proses audit perpajakan

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Hands-On Payroll Tax Management <<<

Pelatihan Hands-On Payroll Tax Management

Pengelolaan kompensasi dan manfaat (payroll) di era Core Tax Administration System (CTAS) saat ini menuntut akurasi tingkat tinggi dari tim HRD, Payroll Specialist, maupun Finance. Penerapan skema TER (Tarif Efektif Rata-Rata) PPh 21 yang telah matang, dikombinasikan dengan ketatnya regulasi mengenai Pajak Natura/Kenikmatan (benefit-in-kind), membuat proses kalkulasi penggajian tidak lagi sekadar memotong angka, melainkan mengelola kepatuhan hukum perpajakan korporasi secara real-time.

Pelatihan Hands-On Payroll Tax Management ini dirancang secara khusus untuk memberikan kecakapan praktis berbasis simulasi langsung (hands-on). Peserta tidak hanya dijejali dengan teori undang-undang, tetapi akan dibimbing langsung menggunakan spreadsheet kerja standar korporasi untuk menghitung berbagai skenario gaji karyawan, tunjangan, bonus, THR, hingga perhitungan akhir masa di bulan Desember. Pelatihan ini juga mencakup praktik pelaporan langsung pada aplikasi e-Bupot 21/26 terintegrasi untuk memastikan nihilnya risiko selisih data audit.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti hands-on workshop ini, peserta diharapkan mampu:

  • Menguasai klasifikasi TER PPh 21 (Kategori A, B, dan C) untuk masa pajak Januari hingga November secara tepat.

  • Melakukan formulasi perhitungan kembali (recalculation) PPh 21 di masa pajak terakhir (Desember) menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.

  • Mengidentifikasi, menilai, dan menghitung aspek Pajak Natura (fasilitas kantor seperti mobil, tempat tinggal, gadget) ke dalam komponen penambah penghitungan bruto karyawan.

  • Menghitung PPh 21 untuk berbagai status tenaga kerja: Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Mantan Pegawai, Bukan Pegawai (Tenaga Ahli/Artis/Pembicara), hingga Ekspatriat (PPh 26).

  • Mengoperasikan aplikasi e-Bupot 21/26 secara lancar menggunakan metode bulk upload data untuk efisiensi waktu kerja bulanan.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Regulasi Komprehensif, Skema TER, & Pajak Natura

Modul 01: Arsitektur Payroll Tax Modern & Kebijakan 2026

  • Dampak integrasi data kepatuhan Core Tax System terhadap pengawasan biaya pegawai.

  • Hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum perusahaan sebagai Pemotong PPh Pasal 21.

  • Pemutakhiran PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan struktur tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

Modul 02: Mekanisme TER PPh 21 & Simulasi Pegawai Tetap

  • Pembagian struktur TER Bulanan (Kategori A, B, C) berdasarkan status PTKP.

  • Tata cara penerapan TER untuk perhitungan masa pajak Januari – November.

  • Formula kalkulasi PPh 21 Masa Pajak Terakhir (Bulan Desember atau bulan saat karyawan bergenti kerja).

  • Perlakuan pajak atas upah lembur (overtime), tunjangan BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP).

Modul 03: Mengupas Pajak Natura dan Kenikmatan dalam Payroll

  • Batasan legalitas Natura yang dikecualikan dari objek pajak vs Natura yang wajib dipotong pajak.

  • Mekanisme penilaian (valuation) nilai pasar atau nilai aktual atas fasilitas kendaraan, perumahan, biaya klub, dan gadget.

  • Teknik penjurnalan dan pelaporan komponen Natura ke dalam slip gaji harian karyawan.

Hari 2: Skenario Kasus Kompleks, Excel Modeling, & e-Bupot 21

Modul 04: Perhitungan PPh 21/26 untuk Skenario Non-Standar

  • Kalkulasi PPh 21 atas penghitungan rapel kenaikan gaji (backpay).

  • Formula pemotongan pajak atas penghasilan tidak teratur: Bonus tahunan, THR (Tunjangan Hari Raya), dan tontiem.

  • Manajemen pemotongan PPh 21 untuk Penerima Pensiun berkala dan uang pesangon sekaligus.

  • Pemotongan PPh 21 Bukan Pegawai (Tenaga Ahli dan Bukan Pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan/tidak berkesinambungan).

  • Perlakuan khusus PPh Pasal 26 bagi Tenaga Kerja Asing (Ekspatriat).

Modul 05: Hands-On Excel Modeling for Payroll Taxation

  • Simulasi Mandiri: Membangun Master Kertas Kerja Payroll Tax menggunakan rumus lanjutan Microsoft Excel.

  • Otomatisasi penentuan kategori TER berdasarkan status pernikahan dan tanggungan (PTKP).

  • Rekonsiliasi internal: Menguji selisih hitung antara sistem payroll internal dengan hitungan portal DJP.

Modul 06: Praktik Aplikasi e-Bupot 21/26 & Pelaporan SPT

  • Pengenalan antarmuka dan menu utama e-Bupot PPh 21/26 pada portal Core Tax.

  • Teknik impor data menggunakan skema *format .csv / Excel untuk meminimalkan input manual.

  • Penerbitan Bukti Potong 1721-VIII (Bulanan) dan Bukti Potong Utama 1721-A1/1721-A2 (Tahunan).

  • Penanganan error sistem: Pembetulan, pembatalan, dan pelaporan SPT Masa PPh 21 secara elektronik.

Target Peserta

  • HR Manager / HR Supervisor / HR Officer

  • Payroll Specialist / Compensation & Benefits (CompBen) Staff

  • Finance & Accounting Manager / Staff

  • Tax Officer & Internal Auditor Perusahaan

  • Konsultan Pajak yang mengelola jasa payroll klien

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Practical Tax Reporting Using e-Faktur & e-Bupot <<<

Pelatihan Practical Tax Reporting Using e-Faktur & e-Bupot

Di era Core Tax Administration System (CTAS) yang berjalan penuh saat ini, penguasaan terhadap aplikasi e-Faktur dan e-Bupot Unifikasi merupakan kompetensi wajib bagi setiap staf finance, accounting, dan praktisi pajak. Pemotongan PPh dan pemungutan PPN kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung langsung dalam satu ekosistem interaktif di Portal Wajib Pajak yang baru. Keterlambatan menerbitkan faktur atau kesalahan menginput data lawan transaksi dapat berakibat pada pembatalan sepihak oleh sistem, denda administrasi, hingga risiko audit.

Pelatihan Practical Tax Reporting Using e-Faktur & e-Bupot ini dirancang khusus dengan pendekatan 100% praktik (hands-on simulation). Program ini memandu peserta dari tingkat dasar hingga mahir dalam mengoperasikan aplikasi e-Faktur untuk PPN dan e-Bupot Unifikasi untuk berbagai jenis PPh Masa. Peserta tidak hanya belajar mematuhi regulasi secara teoritis, tetapi juga dilatih melakukan troubleshooting atas error teknis yang sering terjadi pada sistem administrasi perpajakan digital terbaru.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti practical training ini, peserta diharapkan mampu:

  • Memahami alur kerja dan integrasi e-Faktur serta e-Bupot dalam ekosistem Core Tax System.

  • Menerbitkan, membetulkan, mengganti, dan membatalkan Faktur Pajak Keluaran secara legal dan aman.

  • Memanfaatkan fitur otomatisasi pre-populated Pajak Masukan untuk efisiensi input data harian.

  • Membuat Bukti Potong PPh Unifikasi (PPh 22, 23, 26, 4 ayat 2, dan 15) dengan klasifikasi objek pajak yang tepat.

  • Menyusun, memvalidasi, dan melaporkan SPT Masa PPN serta PPh Unifikasi secara elektronik tanpa kendala error sistem.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Optimalisasi & Praktik e-Bupot Unifikasi Terintegrasi

Modul 01: Arsitektur Administrasi PPh Pemotongan/Pemungutan (Withholding Tax)

  • Logika dasar dan perubahan regulasi Withholding Tax di Indonesia.

  • Pengenalan dasbor e-Bupot Unifikasi pada Portal Wajib Pajak baru.

  • Pengaturan identitas penandatangan, sertifikat elektronik (sertel), dan otorisasi pengguna.

Modul 02: Simulasi Input Data & Penerbitan Bukti Potong Pajak

  • Praktik pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23 (Atas Jasa, Sewa, Royalti, Hadiah).

  • Praktik pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) (Atas Sewa Tanah/Bangunan, Pengalihan Hak, dll).

  • Tata cara pemotongan PPh Pasal 26 untuk transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) beserta validasi SKD (Surat Keterangan Domisili).

  • Teknik bulk upload menggunakan file impor Excel untuk efisiensi ribuan transaksi.

Modul 03: Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi & Penanganan Masalah

  • Teknik melakukan rekonsiliasi objek pajak sebelum melakukan posting SPT.

  • Pembuatan kode billing otomatis dan pembayaran pajak terintegrasi.

  • Prosedur pembetulan dan pembatalan Bukti Potong yang telah dilaporkan.

  • Solusi atas kendala teknis: Gagal posting, NIK/NPWP tidak ditemukan, dan kegagalan sertifikat digital.

Hari 2: Manajemen e-Faktur Lanjutan & Pelaporan SPT Masa PPN

Modul 04: Pengelolaan Faktur Pajak Keluaran & Nota Retur

  • Konsep saat terutang PPN dan implikasinya terhadap batas waktu pembuatan Faktur Pajak.

  • Praktik membuat Faktur Pajak Baru (Kode 01 hingga 09) langsung di portal digital.

  • Mekanisme pembuatan Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak Pembatalan.

  • Tata cara merekam Nota Retur dan Nota Pembatalan atas pengembalian BKP atau JKP.

Modul 05: Otomatisasi Pajak Masukan (Pre-populated System)

  • Memaksimalkan fitur pre-populated data untuk menarik data Pajak Masukan secara real-time.

  • Proses validasi dan penentuan status: Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan vs Tidak Dapat Dikreditkan.

  • Manajemen kompensasi lebih bayar PPN dari masa pajak sebelumnya.

Modul 06: Sinkronisasi Laporan & Submit SPT Masa PPN

  • Teknik pencocokan data (equalization) antara buku besar penjualan perusahaan dengan e-Faktur.

  • Simulasi penyiapan SPT Masa PPN pada aplikasi Core Tax.

  • Langkah aman pengiriman (submitting) SPT Masa PPN menggunakan tanda tangan digital korporasi.

  • Mitigasi risiko keterlambatan upload faktur pajak berdasarkan batas waktu regulasi terbaru.

Target Peserta

  • Staf Pajak (Tax Officer) dan Staf Akuntansi (Accounting Staff)

  • Administrasi Keuangan (Finance Admin) yang bertugas menerbitkan faktur dan bukti potong

  • Manajer Keuangan berskala UMKM hingga Korporasi

  • Fresh Graduate bidang Akuntansi/Perpajakan yang ingin menguasai keterampilan siap kerja

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Advanced Corporate Tax & Fiscal Reconciliation <<<

Pelatihan Advanced Corporate Tax & Fiscal Reconciliation

Proses penyusunan Laporan Keuangan Fiskal merupakan salah satu titik paling kritis dalam manajemen kepatuhan pajak perusahaan skala menengah hingga besar. Dengan diterapkannya Core Tax Administration System secara penuh, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki kemampuan analitis tingkat tinggi untuk mendeteksi anomali antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal secara instan. Kesalahan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal tidak hanya memicu sanksi denda yang besar, tetapi juga menempatkan perusahaan dalam zona risiko tinggi pada sistem Compliance Risk Management (CRM) DJP.

Pelatihan Advanced Corporate Tax & Fiscal Reconciliation ini dirancang khusus untuk para profesional pajak dan keuangan senior yang ingin menguasai teknik rekonsiliasi fiskal secara mendalam dan komprehensif. Pelatihan ini tidak lagi membahas dasar-dasar perpajakan, melainkan berfokus pada bedah kasus transaksi korporasi yang kompleks, sinkronisasi kebijakan akuntansi (SAK) dengan hukum fiskal, pengelolaan pajak tangguhan (PSAK 46), serta strategi meminimalkan koreksi fiskal secara legal melalui perencanaan pajak yang matang.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti advanced training ini, peserta diharapkan mampu:

  • Menguasai analisis perbedaan pengakuan menurut akuntansi komersial dan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Beda Tetap & Beda Waktu).

  • Melakukan rekonsiliasi fiskal secara akurat untuk meminimalkan koreksi fiskal positif yang merugikan.

  • Memahami aspek perpajakan lanjutan pada transaksi khusus seperti restrukturisasi, transaksi afiliasi (Transfer Pricing), dan pendanaan (Thin Capitalization).

  • Menghitung dan menyajikan Pajak Tangguhan (Deferred Tax) sesuai dengan regulasi akuntansi dan dampaknya pada pelaporan pajak Badan.

  • Mengidentifikasi potensi sengketa pajak dari Laporan Keuangan Fiskal dan menyusun strategi mitigasi risikonya sebelum pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Materi dan Silabus Pelatihan

Hari 1: Kerangka Hukum Lanjutan & Bedah Kasus Rekonsiliasi Fiskal

Modul 01: Kebijakan Pajak Korporasi Lanjutan di Era Digital

  • Analisis interaksi antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terbaru dengan Undang-Undang Perpajakan.

  • Titik rawan pemeriksaan pajak pada Laporan Laba Rugi dan Neraca Perusahaan.

  • Dampak transparansi data Core Tax System terhadap penentuan biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expenses).

Modul 02: Bedah Kasus Koreksi Fiskal Positif & Negatif (Deep Dive)

  • Rekonsiliasi biaya kesejahteraan karyawan: Pemutakhiran perlakuan biaya Natura dan Kenikmatan (Benefit-in-Kind) tingkat lanjut.

  • Analisis mendalam atas pengakuan biaya penyusutan dan amortisasi: Sengketa masa manfaat aset berwujud dan tidak berwujud.

  • Pengakuan kerugian piutang tak tertagih (Bad Debt Expenses): Syarat legalitas komersial vs pembuktian fiskal.

  • Koreksi fiskal atas biaya riset, biaya promosi, sumbangan, dan biaya-biaya operasional khusus lainnya.

Modul 03: Akuntansi Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset & Liability)

  • Konsep dasar dan filosofi PSAK 46 (Akuntansi Pajak Penghasilan).

  • Identifikasi saldo Beda Waktu (Beda Temporer) yang melahirkan Aset Pajak Tangguhan atau Liabilitas Pajak Tangguhan.

  • Teknik penjurnalan, penyajian di Neraca, dan pengungkapan (disclosure) Pajak Tangguhan dalam laporan keuangan audited.

Hari 2: Transaksi Korporasi Kompleks & Tax Audit Defense

Modul 04: Aspek Advanced Corporate Tax pada Transaksi Afiliasi & Pendanaan

  • Mitigasi risiko Transfer Pricing pada transaksi Intra-Group Services dan Inter-Company Loans.

  • Aturan pembatasan biaya pinjaman (Thin Capitalization Rules): Penghitungan Debt to Equity Ratio (DER) dan pembatasan biaya bunga berdasarkan ketentuan PMK terbaru.

  • Aspek perpajakan pada transaksi restrukturisasi bisnis, merger, akuisisi, dan revaluasi aset tetap.

Modul 05: Teknik Ekualisasi Pajak Lanjutan (Advanced Equalization Techniques)

  • Praktik terbaik ekualisasi multi-dimensi: PPh Badan vs PPN, PPh Badan vs PPh Pemotongan/Pemungutan (Withholding Tax).

  • Menemukan dan memperbaiki selisih (gap) data sebelum terdeteksi oleh sistem CRM DJP.

  • Penggunaan kertas kerja (working paper) rekonsiliasi fiskal standar konsultan pajak untuk mempermudah pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Modul 06: Strategi Pertahanan Pajak (Tax Audit Defense) atas Laporan Keuangan Fiskal

  • Cara membaca arah pemeriksaan fiskus melalui kertas kerja koreksi fiskal yang diajukan pemeriksa.

  • Teknik menyusun argumen, bukti tandingan (counter-evidence), dan dasar hukum kuat saat sanggahan Pembahasan Akhir (Closing Conference).

  • Studi kasus sengketa rekonsiliasi fiskal di Pengadilan Pajak dan strategi memenangkannya.

Target Peserta

  • Tax Director / Tax Manager / Tax Specialist Senior

  • Finance Director / Chief Financial Officer (CFO)

  • Accounting Manager / Supervisor Akuntansi Korporasi

  • Auditor Internal & Auditor Eksternal (KAP)

  • Konsultan Pajak yang menangani pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Korporasi

Fasilitas Training Yang Diberikan

  • Lokasi Training di Hotel Bintang 3-5
  • Ruang Pelatihan Full AC, Toilet, Smoking Area dan Musholla
  • Akses Internet Wireless
  • Perlengkapan Visual LCD Proyektor, & Whiteboard
  • Modul / Handout(Hard Copy & Soft Copy)
  • Training Kit (Co-Card, Bolpoin, & Buku Catatan)
  • 1x Makan Siang dan 2x Coffee Break (Snack)
  • Penjemputan Bandara Hotel
  • Basement Tempat Parkir Motor dan Mobil yang Aman
  • Sertifikat Keikutsertaan Training
  • Merchandise menarik dari Duta Pro Training & Consulting
  • Konsultasi dengan Instruktur/Narasumber setelah Training

Lokasi Training

  • Yogyakarta : Hotel Dafam Malioboro, Ibis Style Malioboro, Forriz Hotel, Neo Malioboro
  • Bandung : Ibis Pasteur Hotel, Gino Feruci Hotel, Verona Palace Hotel
  • Jakarta : Amaris Tendean Hotel, Amaris Kemang Hotel, Neo+ Kebayoran Hotel
  • Surabaya : Hotel Ibis Merah, Yello Hotel Jemursari, Neo Gubeng Hotel, Bidakara Hotel
  • Malang : favehotel Tlogomas Malang, Maxone Hotels at Malang, Hotel Tugu Malang
  • Semarang : Hotel Dafam Semarang, Whiz Hotel Semarang, Aston Semarang Hotel And Convention Center, Hotel Ciputra
  • Solo : favehotel Manahan, Brothers Inn Solo, ASTON Solo Hotel, The Alana Hotel and Convention Center
  • Lombok: Hotel Lombok Garden, Grand Senggigi Hotel, favehotel Langko Mataram
  • Bali : Hotel ibis Bali Kuta, ibis Styles Bali Denpasar, favehotel Kuta – Kartika Plaza, Hotel Edelweiss Kuta, Ibis Styles Bali Petitenget

Keterangan

  • Jumlah peserta training dapat mempengaruhi biaya.
  •  In House Training penawarannya dapat menghubungi kami
  • Jadwal Training dan Lokasi Training dapat menyesuaikan permintaan.
  • Pemintaan lokasi yang diluar daftar diatas dapat menghubungi kontak Marketing Kami.

Untuk melihat jadwal pelatihan ini kunjungi Jadwal Training Update dan jika ingin mendaftar pelatihan ini, silakan isi form di Formulir Pendaftaran.

Training Lainnya >>> Pelatihan Digital Tax & Coretax System Implementation <<<